Pravidla schválí nebo naplánují přijatou fakturu za vás, když splní všechny zadané podmínky. Typicky je nastavíte pro drobné opakované faktury od stálých dodavatelů, ať je nemusíte proklikávat.
V menu klikněte na Nastavení a v levém sloupci na Pravidla příchozích, nebo použijte odkaz Nastavení → Pravidla příchozích.
Klikněte na Nové pravidlo a vyplňte:
Uložíte tlačítkem Uložit. Beze jména se pravidlo neuloží.
Tabulka má sloupce Priorita, Název pravidla, Akce, Dodavatel (firma), Max. částka a Aktivní. Ikona tužky otevře úpravu, ikona koše pravidlo po potvrzení smaže.
Sloupec Dodavatel (firma) omezuje pravidlo na jednu firmu. V tomhle formuláři ho nastavit nejde – pravidlo vázané na dodavatele vytvoříte v e-mailové schránce u zpracované zprávy volbou Automaticky schvalovat faktury od {firmy} do částky. Tady ho pak můžete upravit nebo smazat.
Pravidlo bez uvedeného dodavatele platí pro Libovolného dodavatele.
Při vytvoření nebo importu přijaté faktury se najde první vyhovující pravidlo a faktura se rovnou přepne do stavu Schválená nebo Naplánovaná. Do karty Historie v detailu faktury se zapíše, které pravidlo to udělalo.
Stavy schvalování a ruční posun faktury popisuje článek Přijaté faktury a jejich schvalování.